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Nota de débito a proveedor

Es el comprobante que un negocio aplica en cuenta corriente a proveedores, en el que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota.

Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, interés por mora en el pago o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta.

Básicamente es para indicar en el sistema que le debés mas plata a tu proveedor.

Paso a Paso

Situarse en el Inicio del Sistema.

Click en Compra > Click en Nueva Nota de Débito.

Vas a ver una pantala como la siguiente.

Seleccioná proveedor, depósito y tipo de moneda (en el caso de que aplique).

Elegí artículos y cantidades.

Seleccioná forma de Pago.

Click en Confirmar.

Alerta

Tené en cuenta lo explicado en la definición de Nota de Débito.